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供應商多開了專票會計分錄

2023-04-14 10:16:05深圳會計培訓

供應商發票多收了怎么辦?

一、小規模納稅人虛開發票的會計處理

1、根據發票。

借:原材料

貸款:銀行存款或現金

借:在途貨物(多開)

貸款:應付賬款(多付)

2、下次購買

借:原材料

貸款:在材料在途的同時

借:應付賬款

貸款:銀行存款

二、多開發票的一般納稅人的會計處理。

1、根據發票。

借:原材料借:應交稅金——應交增值稅(進項稅)。

貸款:銀行存款或現金

借入:在途貨物(多次打開)

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)

貸款:應付賬款(多空)

2、下次購買

借:原材料

貸款:在材料在途的同時

借:應付賬款

貸款:銀行存款

以上是企名網對“如何處理供應商發票多付款”問題的回答。希望能幫到你。想了解更多會計實務和稅務實務知識,可以關注“”,免費進入會計實務交流群。


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